ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
: ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( 4 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) 1/67 : ค่าตอบแทน พนง.ราชการ (48 อัตรา) (ต.ค.66-มี.ค.67) |
5,545,000.00 |
(0.00) |
5,545,000.00 |
0.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) 9/67 : พนักงานราชการ เพิ่มเติม (5 อัตรา) พ.ย.66-มี.ค.67 |
450,000.00 |
(0.00) |
450,000.00 |
0.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) 45/67 : ค่าตอบแทน พนง.ราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย. 67) และเงินเลื่อนค่าตอบแทน (ต.ค.66-มี.ค.67) |
1,215,100.00 |
(0.00) |
1,215,100.00 |
0.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) 51/67 : ค่าตอบแทน พนง.ราชการ ครั้ง 3 (พ.ค.-ก.ค. 67) (53 อัตรา) |
3,110,000.00 |
(0.00) |
2,137,525.00 |
972,475.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
: เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ ( 4 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) 1/67 : เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ (48 อัตรา) ต.ค.66-มี.ค.67 |
216,000.00 |
(0.00) |
216,000.00 |
0.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) 9/67 : เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ (เพิ่มเติม 5 อัตรา) พ.ย.66-มี.ค.67 |
19,000.00 |
(0.00) |
19,000.00 |
0.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) 45/67 : เงินกองประทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (เม.ย. 67) |
39,700.00 |
(0.00) |
39,700.00 |
0.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) : 51/67 เงินกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ (ครั้งที่ 3) (พ.ค.-ก.ค. 67) 53 อัตรา |
120,000.00 |
(0.00) |
85,994.00 |
34,006.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2 |
1/67 : เงินกองทุนเงินทดแทน พนง.ราชการ (ม.ค.-ธ.ค.67) |
23,000.00 |
(0.00) |
23,000.00 |
0.00 |
|
|
3 |
: ค่าเช่าบ้าน ( 2 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) 13/67 : ค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 1) (ต.ค.66 - มี.ค.67) |
1,752,000.00 |
(0.00) |
1,698,043.93 |
53,956.07 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) 52/67 : ค่าเช่าบ้าน (ครั้งที่ 2) (เม.ย.-ก.ค. 67) |
1,168,000.00 |
(0.00) |
521,600.00 |
646,400.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
: ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ( 2 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) : งบพื้นฐาน ( 16 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1) : ค่าไฟฟ้า |
720,000.00 |
(0.00) |
535,140.88 |
184,859.12 |
|
|
|
1.2) : ค่าไปรษณีย์ |
24,000.00 |
(0.00) |
32,226.00 |
-8,226.00 |
|
|
|
1.3) : ค่าน้ำประปา |
20,000.00 |
(0.00) |
25,812.67 |
-5,812.67 |
|
|
|
1.4) : ค่าโทรศัพท์กลาง |
5,884.80 |
(0.00) |
1,879.99 |
| | | |